PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk

IDX:PDES Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Rp193.1b

Destinasi Tirta Nusantara Résultats passés

Passé contrôle des critères 2/6

Destinasi Tirta Nusantara a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 43.1%, tandis que le secteur Hospitality a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 35.1% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 4.2% par an. Le rendement des capitaux propres de Destinasi Tirta Nusantara est 26% et ses marges nettes sont de 2.4%.

Informations clés

43.1%

Taux de croissance des bénéfices

43.1%

Taux de croissance du BPA

Hospitality Croissance de l'industrie-2.4%
Taux de croissance des recettes4.2%
Rendement des fonds propres26.0%
Marge nette2.4%
Dernière mise à jour des bénéfices30 Sep 2024

Mises à jour récentes des performances passées

Recent updates

Ventilation des recettes et des dépenses

Comment Destinasi Tirta Nusantara gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.


Historique des gains et des recettes

IDX:PDES Recettes, dépenses et bénéfices (IDR Millions )
DateRecettesLes revenusDépenses G+ADépenses de R&D
30 Sep 24404,9829,73145,4580
30 Jun 24388,34511,29844,4870
31 Mar 24372,49123,20645,7780
31 Dec 23368,51223,89945,9210
30 Sep 23339,50422,77346,0450
30 Jun 23291,98122,14545,7130
31 Mar 23251,6869,28241,4720
31 Dec 22150,812-2,29239,4110
30 Sep 2282,864-38,37353,6010
30 Jun 2227,861-51,45248,3470
31 Mar 2211,515-60,20344,9530
31 Dec 219,281-60,59241,4200
30 Sep 214,987-38,83025,0710
30 Jun 214,614-49,39133,0110
31 Mar 215,810-71,46849,2360
31 Dec 2073,334-83,35071,5610
30 Sep 20171,736-95,83385,7420
30 Jun 20351,346-70,45197,9150
31 Mar 20459,109-34,36897,0970
31 Dec 19461,926-14,80789,5420
30 Sep 19468,3682,26698,8810
30 Jun 19484,2435,46193,1260
31 Mar 19504,3734,27395,2720
31 Dec 18514,8543,51294,3140
30 Sep 18519,62519,159104,2420
30 Jun 18508,34527,684100,6380
31 Mar 18497,09027,02898,4890
31 Dec 17507,98229,81095,3580
30 Sep 17549,74729,80276,6600
30 Jun 17522,55023,55473,3870
31 Mar 17505,31422,77770,4240
31 Dec 16503,12825,61865,8170
30 Sep 16436,28916,74967,3560
30 Jun 16381,0887,33365,8860
31 Mar 16370,2259,77358,3000
31 Dec 15334,5699,09955,6450
30 Sep 15331,2949,37849,3940
30 Jun 15338,79414,23346,3100
31 Mar 15332,06913,70344,5810
31 Dec 14330,55913,69244,3730
30 Sep 14329,48120,06544,6300
30 Jun 14316,08121,55944,5910
31 Mar 14306,84119,72542,2940
31 Dec 13298,51119,64339,9710

Des revenus de qualité: PDES a des bénéfices de haute qualité.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de PDES sont inférieures à celles de l'année dernière PDES. (2.4%) sont inférieures à celles de l'année dernière (6.7%).


Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices


Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: PDES est devenue rentable au cours des 5 dernières années, augmentant ses bénéfices de 43.1% par an.

Accélération de la croissance: PDES a connu une croissance négative de ses bénéfices au cours de l'année écoulée, elle ne peut donc pas être comparée à sa moyenne sur 5 ans.

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: PDES a enregistré une croissance négative de ses bénéfices ( -57.3% ) au cours de l'année écoulée, ce qui rend difficile la comparaison avec la moyenne du secteur Hospitality ( 0.9% ).


Rendement des fonds propres

ROE élevé: Bien que le retour sur capitaux propres ( 26.03% ) de PDES soit élevé, cette mesure est faussée en raison de son niveau d'endettement élevé.


Rendement des actifs


Rendement des capitaux employés


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